Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của Expertis là sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thuế. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thuế, giúp khách hàng đạt được hiệu quả tài chính và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Dịch vụ tư vấn thuế

Mang lại cho bạn sự an tâm

Đảm bảo tuân thủ luật pháp

Chúng tôi giúp bạn đảm bảo tuân thủ luật pháp và tránh các rủi ro pháp lý với sự thay đổi liên tục của quy định thuế.

Tiết kiệm thời gian và nỗ lực

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thuế để giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Quan hệ địa phương tích cực

Các vướng mắc và khó khăn trong quá trình hoàn thuế được giải quyết nhờ quá trình tham vấn tích cực với địa phương

dịch vụ tư vấn kế toán thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

Nội dung của dịch vụ

Tư vấn cho khách hàng về các quy định thuế hiện hành và cập nhật các thay đổi mới nhất để đảm bảo khách hàng tuân thủ đúng quy định và tránh các rủi ro pháp lý.

Kiểm tra và phân tích tình hình thuế của khách hàng, đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu chi phí thuế và đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế như khai thuế, nộp thuế và báo cáo thuế đúng thời hạn và đúng quy định.

Cung cấp giải pháp cho các vấn đề liên quan đến thuế, như tranh chấp thuế, giải trình thuế và xử lý các vi phạm về thuế.

Tư vấn khách hàng về các kế hoạch thuế tối ưu nhằm giảm thiểu chi phí thuế và đảm bảo tuân thủ đúng quy định thuế.

Tư vấn kế hoạch thuế

Đây là chi tiết trình tự công việc để lập kế hoạch thuế:

  1. Bước 1: Thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng, bao gồm các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế.
  2. Bước 2: Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng và phân tích các quy định thuế áp dụng cho hoạt động kinh doanh của khách hàng.
  3. Bước 3: Đề xuất các phương án tối ưu thuế phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng, bao gồm các chính sách ưu đãi thuế, các khoản giảm trừ thuế, các chi phí được khấu trừ.
  4. Bước 4: Lập kế hoạch thuế chi tiết, bao gồm các thông tin về các khoản thuế phải nộp, thời hạn nộp, các chính sách ưu đãi thuế được áp dụng.
  5. Bước 5: Trình bày kế hoạch thuế cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp giảm thiểu thuế.
  6. Bước 6: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của kế hoạch thuế trong suốt quá trình thực hiện và đề xuất các điều chỉnh khi cần thiết.
  7. Bước 7: Tư vấn cho khách hàng về các thay đổi về chính sách thuế và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Với quy trình trên, dịch vụ lập kế hoạch thuế của chúng tôi sẽ giúp khách hàng cải thiện hiệu quả quản lý và tối ưu chi phí thuế.

Thông thường, việc lập kế hoạch thuế được thực hiện vào đầu năm tài chính hoặc khi bắt đầu dự án kinh doanh

Kiểm tra và đánh giá hiệu quả kế hoạch thuế

Chuyên gia tư vấn thuế sẽ thực hiện kiểm tra và đánh giá hiệu quả của kế hoạch thuế. Việc này giúp đánh giá xem kế hoạch đã đạt được các mục tiêu được đề ra hay chưa, từ đó đưa ra các giải pháp khác nhau để tối ưu hóa hiệu quả trong tương lai.

Bạn có thể đánh giá hàng năm hoặc trong trường hợp hoạt động kinh doanh của bạn có nhiều rủi ro thì bạn cần thực hiện đánh giá hàng tháng hoặc quý để đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời tối ưu hóa việc nộp thuế.

Các lĩnh vực kinh doanh mà chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế:

  • Doanh nghiệp công nghệ thông tin
  • Doanh nghiệp vận tải đường biển, logistic
  • Doanh nghiệp sản xuất
  • Doanh nghiệp gia công xuất khẩu
  • Doanh nghiệp dùng nhiều nhân công
  • Doanh  nghiệp hoạt động xây lắp
  • Doanh nghiệp thương mại đặc thù: Trung tâm bán buôn bán lẻ; Bán hàng đa cấp; Thương mại điện tử.
  • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
  • Doanh nghiệp vận tải  đường bộ, taxi
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Doanh nghiệp có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết
  • Doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn, chứng khoán

tư vấn thuế thu nhập cá nhân

tư vấn kế toán thuế cho doanh nghiệp

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn thuế giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về các quy định thuế phức tạp, giảm thiểu rủi ro vi phạm pháp luật thuế và đồng thời tối ưu hóa chi phí thuế cho doanh nghiệp của bạn.

Một cách tổng quan, các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo 4 trường hợp sau:

  1. Trường hợp 1: Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
    Cơ sở, doanh nghiệp có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên cho 1 số trường hợp cụ thể như: vừa xuất khẩu vừa kinh doanh nội địa, nhập khẩu hàng hóa rồi xuất khẩu nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.
  2. Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư mới: Cơ sở, doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đồng thời, số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến dự án đầu tư tối thiểu từ 300 triệu đồng.
  3. Trường hợp 3: Đối với dự án đầu tư cho cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động: Cơ sở, doanh nghiệp sau khi bù trừ kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên. Nếu dưới 300 triệu đồng thì được kết chuyển cho kỳ khai thuế tiếp theo.
  4. Trường hợp 4: Đối với cơ sở, doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ: Cơ sở, doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình, thay đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, ngừng hoạt động, phá sản nộp thừa thuế GTGT hoặc chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào từ 300 triệu đồng trở lên.

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng gồm các bước sau đây:

(1) Lập đơn yêu cầu hoàn thuế và đính kèm các giấy tờ liên quan;

(2) Nộp đơn và giấy tờ tại cơ quan thuế;

(3) Chờ xét duyệt và hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp.
 

hoàn thuế giá trị gia tăng

tư vấn thuế doanh nghiệp

Đăng ký
Dịch vụ Tư vấn Thuế

Tư vấn tận tâm !

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.